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公司治理与内部控制(第2版21世纪会计系列教材)

  • 定价: ¥49.8
  • ISBN:9787115475176
  • 开 本:16开 平装
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  • 出版社:人民邮电
  • 页数:277页
  • 作者:编者:胡晓明//许...
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  • 2018-04-01 第2版
  • 2018-04-01 第1次印刷
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导语

  

内容提要

  

    胡晓明、许婷、刘小峰编著的《公司治理与内部控制(第2版)》共11章,内容主要包括公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制、公司治理模式、内部控制的产生和发展、内部控制基本框架、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督与评价等。全书力图通过大量案例的介绍与解读、多形式的表达和诠释,将理论与实践有机融合,满足各层次读者的学习需求。
    本书既适合会计学、财务管理、审计学、资产评估等专业的本科生学习,也适合这些专业的研究生以及MBA、MPA、MPAcc、MV、Maud等专业硕士学习。同时,本书也可为从事企业管理实务的工作人员提供指导。

作者简介

    胡晓明,南京财经大学会计学院教授、硕士生导师、博士。中国注册会计师非执业会员,中国会计学会高级会员,中国资产评估准则委员会咨询专家,中国资产评估协会理事、特约研究员,江苏省资产评估协会常务理事,全国资产评估教育研究会会长。
    近年来,在《会计研究》《审计研究》《中国资产评估》等期刊上发表科研论文70余篇,出版专著2部、教材多部;承担省部级以上科研项目8项以及服务地方的横向课题10余项,相关成果获江苏省优秀教学成果奖特等奖(2017)、江苏省第十三届哲学社会科学优秀成果奖一等奖(2014)、江苏高校哲学社会科学优秀创新团队(2013)。

目录

上篇  公司治理
第一章  公司治理基础理论
  第一节  企业的演进与公司治理的产生
  第二节  公司治理的理论
  第三节  公司治理的定义与特征
  第四节  公司治理原则及框架
  思考题
第二章  公司治理结构
  第一节  公司治理结构概述
  第二节  股东
  第三节  董事会
  第四节  高级管理人员
  第五节  监事会
  思考题
第三章  公司治理机制
  第一节  公司内部治理机制
  第二节  公司外部治理机制
  思考题
第四章  公司治理模式
  第一节  公司治理主要模式的划分
  第二节  英美公司治理模式
  第三节  德日公司治理模式
  第四节  家族治理模式
  第五节  公司治理模式未来趋向
  思考题
下篇  内部控制
第五章  内部控制的产生和发展
  第一节  国内外内部控制的起源与发展
  第二节  我国企业内部控制规范化进程
  第三节  公司治理与内部控制的关系
  思考题
第六章  内部控制的基本框架
  第一节  内部控制相关概念的界定
  第二节  我国企业内部控制规范的结构与内容
  第三节  内部控制的重要性和局限性
  思考题
第七章  内部环境
  第一节  内部环境概述
  第二节  内部环境的职责
  第三节  内部环境的内容
  思考题
第八章  风险评估
  第一节  风险评估的概念
  第二节  目标设定
  第三节  风险识别
  第四节  风险分析
  第五节  风险应对
  思考题
第九章  控制活动
  第一节  控制活动的基本原理及种类
  第二节  控制活动的内容
  第三节  业务流程控制
  思考题
第十章  信息与沟通
  第一节  信息与沟通概述
  第二节  信息与沟通的内容
  第三节  信息与沟通机制
  思考题
第十一章  内部监督与评价
  第一节  内部监督
  第二节  内部控制评价
  第三节  内部控制审计
  思考题
  关键术语
参考文献